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老師你好,19年應(yīng)交稅費-待抵扣稅金貸方余額是20多萬,怎么調(diào)賬?科目是?
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同學(xué)你好
為什么要調(diào)賬
2022 03/25 11:27
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2022 03/25 11:28
19年多做了一筆待抵扣的稅費,重復(fù)做了一筆待抵扣稅費
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/25 11:39
直接紅沖就可以了
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2022 03/25 11:44
但他有一張發(fā)票是認證了,但是供應(yīng)商作廢了。賬上沒有做這一筆,怎么做分錄
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/25 11:50
那你們原分錄負數(shù)紅沖
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/25 11:50
同學(xué)你好
涉及損益跨年的用以前年度損益調(diào)整
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2022 03/25 11:52
先紅沖再用以前年度損益調(diào)整嗎?能不能紅沖了做一個正確的分錄
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2022 03/25 11:58
老師你看下我圈紅的這筆待抵扣的稅費,怎么做分錄比較好點?
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樸老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/25 12:08
同學(xué)你好
不是
我的意思是涉及損益的用以前年度損益調(diào)整來沖
如果是沒有涉及損益的直接原分錄負數(shù)紅沖
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