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實(shí)務(wù)
問(wèn)題已解決
今年1月發(fā)現(xiàn)去年12月開(kāi)的銷(xiāo)項(xiàng)發(fā)票沒(méi)入賬,但是增值稅已經(jīng)申報(bào)了,我應(yīng)該怎么做賬調(diào)整啊?
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現(xiàn)在補(bǔ)記上。
借應(yīng)收賬款。貸以前年度損益調(diào)整。應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅。
2022 03/31 16:11
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/31 16:11
。然后調(diào)整所得稅結(jié)轉(zhuǎn)損益類(lèi)科目。
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 03/31 16:12
借以前年度損益調(diào)整,貸利潤(rùn)分配未分配利潤(rùn)。
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