问题已解决
老師,我原來2月有留抵稅186,稅局通知退稅,可我3月又認證了一張費用票據(jù)20元稅進3月留抵稅共206,那就一起退是嗎?



你好,是的,留底就可以退的
2022 04/10 06:03

84784970 

2022 04/10 06:03
謝謝老師

84784970 

2022 04/10 06:05
老師,那以后就是每個月都要退是嗎,只要有留抵就退

徐悅 

2022 04/10 06:10
政策是這樣的,政策什么時候停止,暫時還不知道

84784970 

2022 04/10 06:12
老師,那我的金額填存量里,還是天增量留抵里呀

84784970 

2022 04/10 06:12
還是分開填,存量186元,增量20元

徐悅 

2022 04/10 06:12
你拍照給老師看看

84784970 

2022 04/10 06:13
老師存量和增量有什么區(qū)別

徐悅 

2022 04/10 06:18
政策說得存量是2019.3月份的留抵稅額,增量是現(xiàn)在與2019.3月對比

徐悅 

2022 04/10 06:18
存量一次性退完結束,增量可以月月退。都是可以退的

84784970 

2022 04/10 06:22
老師,收到退稅,怎么做賬

徐悅 

2022 04/10 06:32
借,銀行存款
貸,應交稅費-應交增值稅(進項稅額轉出)

84784970 

2022 04/10 06:33
我放到應交稅費_應交增值稅(轉出未交增值稅)借方了

徐悅 

2022 04/10 06:34
放在借方,分錄不平吧?

84784970 

2022 04/10 06:34
原來點到留抵余額放這個科目借方了

84784970 

2022 04/10 06:35
我收到后就借:銀行存款 貸:應交稅費_應交增值稅(轉出未交增值稅)

徐悅 

2022 04/10 06:36
沒關系,可以再轉到老師的那個應交稅費科目

84784970 

2022 04/10 06:37
直接這樣做行嗎,還是必須用進項稅額轉出科目

徐悅 

2022 04/10 07:42
老師認為是應該這樣寫的

84784970 

2022 04/10 07:43
好的,那我先轉到進項稅轉出后在做你那個分錄,就對了吧

84784970 

2022 04/10 07:54
老師,那下期的申報表這退稅怎么填呀

徐悅 

2022 04/10 08:51
下期的申報表,退稅的金額填在進項稅額轉出

徐悅 

2022 04/10 08:51
退稅了就不允許再抵扣了
