問題已解決
老師,你好,請問下本公司3月申報了未開票收入,那這樣賬上的收入和申報的收入就不一致了,要怎么處理呢
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賬上也要做無票收入的。
2022 04/11 14:59
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2022 04/11 15:00
老師,分錄怎么做呢
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/11 15:02
借銀行存款
貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅銷項。
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2022 04/11 15:03
老師,我這個是未開票收入,也就是說次月會開出去哦
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/11 15:07
借、應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸,主營業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費負(fù)數(shù),
然后再做開發(fā)票的,借應(yīng)收賬款
貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。
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