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不是輔導(dǎo)期的一般納稅人可以做待抵扣認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)稅額嗎?分錄應(yīng)該怎么做?

84784966| 提问时间:2022 04/13 18:53
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易 老師
金牌答疑老师
职称:中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,審計(jì)師
你好,可以的,這樣沒(méi)問(wèn)題
2022 04/13 19:00
易 老師
2022 04/13 19:02
你好, 借:庫(kù)存商品等 應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng) 貸:應(yīng)付賬款 借:應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)- 待認(rèn)證增值稅進(jìn)項(xiàng)
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