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    问题已解决

    9、某企業(yè)適用的所得稅稅率為25%。2021年度該企業(yè)實現(xiàn)利潤總額500萬元,應(yīng)納稅所得額為480萬元,影響所得稅費用的遞延所得稅資產(chǎn)增加8萬元。不考慮其他因素,該企業(yè)2021年度利潤表“所得稅費用”項目本期金額為( )萬元。 老師我想問下這道題如果是影響所得稅費用的遞延所得稅負(fù)債怎么算?

    84784992| 提问时间:2022 04/14 09:46
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    小雯子老師
    金牌答疑老师
    职称:初級會計師,中級會計師
    你好遞延所得稅負(fù)債500-480=20*0.25=5萬元,謝謝
    2022 04/14 09:55
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