当前位置:财税问题 >
實(shí)務(wù)
问题已解决
老師,如果本月申報(bào)了未開(kāi)票收入,以后月份又要開(kāi)票,這個(gè)兩個(gè)收入之間要怎么處理?



借應(yīng)收賬款負(fù)數(shù)
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入負(fù)數(shù)、
應(yīng)交稅費(fèi)負(fù)數(shù),
然后再做發(fā)票的,
借應(yīng)收賬款貸主營(yíng)業(yè)務(wù)收入應(yīng)交稅費(fèi)
未開(kāi)具發(fā)票一欄,填寫(xiě)負(fù)數(shù)開(kāi)具的發(fā)票一欄填寫(xiě)正數(shù)。
2022 04/14 14:25

84784952 

2022 04/14 14:40
老師,這樣會(huì)顯示異常嗎?如果之前沒(méi)有填報(bào)過(guò)未開(kāi)具發(fā)票,是不是就不能填負(fù)數(shù)???

郭老師 

2022 04/14 14:43
這個(gè)不一定,有些地方可以申報(bào)了。
