問題已解決
老師,21年暫估的庫存,而且沒有采購合同。老板要用22年別的客戶開來的票抵這個暫估,這樣合法嗎
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你好,那別的客戶的這個產(chǎn)品,你們單位銷售出去嗎?如果沒有的話就不可以。
2022 04/22 09:32
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2022 04/22 09:41
老師,暫估的產(chǎn)品和別的客戶的產(chǎn)品是一樣的,暫估入庫的已經(jīng)賣掉了,而且結(jié)轉(zhuǎn)了成本。別的客戶來票的也賣掉了,現(xiàn)在就是拆東墻補西墻,
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/22 09:44
你好,那就可以的,如果你收到二二年的發(fā)票,是別的客戶的,他已經(jīng)結(jié)轉(zhuǎn)了成本,也肯定是不是暫估的,如果是暫估的就可以。
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2022 04/22 09:53
老師,用來抵21年暫估的就是22年開的發(fā)票,而且這個22年開票的金額跟合同是采購合同的是一模一樣的。會不會太明顯了
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2022 04/22 09:54
現(xiàn)在是把22年開的發(fā)票附在21年暫估的后面了,22年的開票客戶的入庫就又做暫估了,而且也賣了結(jié)轉(zhuǎn)了成本。
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 04/22 09:55
你好,暫估和發(fā)票本來就可以不一致的。
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