问题已解决
我們是建筑公司 然后有預(yù)交稅款 4月銷項是5萬話 外地預(yù)交增值稅是6萬 多出來的1萬 怎么做分錄



同學(xué)你好
這個還是在預(yù)繳增值稅里面
2022 04/22 15:52

84785023 

2022 04/22 15:55
那銷項結(jié)轉(zhuǎn)增值稅的話 是借:應(yīng)交增值稅-銷項 貸:應(yīng)交增值稅嗎

樸老師 

2022 04/22 16:03
同學(xué)你好
預(yù)交增值稅轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸 應(yīng)交稅費-預(yù)交增值稅
當(dāng)月的銷項-進(jìn)項,最終也是轉(zhuǎn)入未交增值稅
借 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(轉(zhuǎn)出未交增值稅)
貸應(yīng)交稅費-未交增值稅
這樣達(dá)到抵消的效果。

84785023 

2022 04/22 16:08
那未交增值稅體現(xiàn)就是留底和預(yù)交的增值稅是嗎

樸老師 

2022 04/22 16:13
同學(xué)你好
是的
理解正確
