问题已解决
老師,我們是小規(guī)模免增值稅政策現(xiàn)在,記學(xué)費收入怎么記,是不還是借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入 應(yīng)交稅費這樣
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借銀行存款 貸主營業(yè)務(wù)收入
2022 04/25 13:56
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2022 04/25 13:57
老師,免稅是不需要記那個應(yīng)交稅費這個科目了嗎
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東老師 
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2022 04/25 13:58
對,就不用提現(xiàn),應(yīng)交稅費這個科目。
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2022 04/25 14:09
老師,培訓(xùn)費對方?jīng)]有給我們開發(fā)票怎么弄,還有培訓(xùn)費需要交稅嗎
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東老師 
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2022 04/25 14:10
這個是需要交稅的。至于對方不給你們開發(fā)票,只有只能和對方協(xié)商。
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2022 04/25 14:14
老師,不給開發(fā)票怎么記賬,還有就是培訓(xùn)費是只影響匯算清繳那嗎
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東老師 
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2022 04/25 14:15
如果沒有發(fā)票的話,你可以進(jìn)入到費用只是沒有發(fā)票,不能稅前扣除。
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