問題已解決

老師好,我們是一家商貿(mào)公司,4月份有很多進(jìn)項稅專票,進(jìn)項稅還沒認(rèn)證,應(yīng)該申報時也認(rèn)證不完。我記賬時進(jìn)項稅是直接記:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額?還是記:借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_待認(rèn)證進(jìn)項稅額?,等認(rèn)證之后,再用借:應(yīng)交稅費_應(yīng)交增值稅_進(jìn)項稅額沖代認(rèn)證的?

84784984| 提問時間:2022 05/02 08:48
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
做待認(rèn)證 認(rèn)證之后轉(zhuǎn)進(jìn)項稅額
2022 05/02 08:49
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