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實(shí)務(wù)
問題已解決
一般納稅人收到發(fā)票但當(dāng)月未認(rèn)證會計(jì)分錄如何做,主要的是待認(rèn)證進(jìn)項(xiàng)及后來認(rèn)證后如何做分錄
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借;應(yīng)交稅費(fèi)(進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸;應(yīng)交稅費(fèi)(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額 )
2017 04/26 10:07
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2017 04/26 10:09
@鄒老師:收到發(fā)票當(dāng)月入賬但不認(rèn)證
借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅,
貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/現(xiàn)金
認(rèn)證的時候,
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅;
過渡科目是 應(yīng)交稅費(fèi)--待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅 還是 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)? 我上面的寫的對嗎
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 04/26 10:10
你好,是應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅)
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2017 04/26 10:13
@鄒老師:借:庫存商品
應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),
貸:應(yīng)付賬款/銀行存款/現(xiàn)金
認(rèn)證的時候,
借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
貸:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅);
是這樣的分錄嗎,別外,我可以不認(rèn)設(shè)置 應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅(待抵扣進(jìn)項(xiàng)稅),這月不做賬,下月認(rèn)證時再入庫做賬行不呢
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鄒老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 04/26 10:16
你好,是的
可以的
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