問題已解決
請問老師,我們銷售產品,已經給客戶開了發(fā)票,客戶發(fā)現(xiàn)產品有質量問題,給我們扣了30元,我們應該怎么走賬?
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速問速答你好,你們單位給對方開負數發(fā)票,紅沖你的收入,借應收賬款-30
貸主營業(yè)務收入負數
應交稅費負數
2022 05/10 08:32
84785016
2022 05/10 08:34
老師,我們沒有給客戶開紅字發(fā)票,如果我走銷售費用行不行?
郭老師
2022 05/10 08:36
可以的,借銷售費用貸應收賬款。
84785016
2022 05/10 08:37
但是,這個銷售費用需要所得稅匯算時調增是嗎
郭老師
2022 05/10 08:39
你好,不需要調整的,可以抵扣
84785016
2022 05/10 08:51
好的,老師,其實如果我們不開工資發(fā)票沖減收入,就相當于多產生了銷項稅金,這部分稅金只能我們自己承擔了,如果開了紅字,銷項稅金也減少,也沒有多余產生銷項稅金,是嗎
郭老師
2022 05/10 08:53
對的,是的,是這么理解的。
84785016
2022 05/10 08:55
老師,也就是如果開了紅字銷售發(fā)票,收入減少,企業(yè)所得稅也減少,增值稅也減少;如果入在銷售費用,就只減少了企業(yè)所得稅,增值稅沒有相應減少;還有就是開紅字發(fā)票,沖減收入、稅金、應收后,結轉的主營業(yè)務成本要不要沖減?不用沖減是嗎?如果是銷售后又退回,需要沖減主營業(yè)務成本是嗎?麻煩老師一次回答一下哈
郭老師
2022 05/10 08:58
也就是如果開了紅字銷售發(fā)票,收入減少,企業(yè)所得稅也減少,增值稅也減少;
是的
如果入在銷售費用,就只減少了企業(yè)所得稅,增值稅沒有相應減少;是的
還有就是開紅字發(fā)票,沖減收入、稅金、應收后,結轉的主營業(yè)務成本要不要沖減?
不需要
成本又不變
不用沖減是嗎?
是的
如果是銷售后又退回,需要沖減主營業(yè)務成本是嗎
需要
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