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實(shí)務(wù)
問題已解決
老師你好!銷項(xiàng)稅額與進(jìn)項(xiàng)稅額抵扣后不用交稅,但是進(jìn)項(xiàng)稅額還有余額,票據(jù)都已認(rèn)證,請(qǐng)問老師這筆分錄怎么做?
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速問速答你好
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額),應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅,貸:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)
2022 05/15 20:21
84784988
2022 05/15 20:24
借銷項(xiàng),貸進(jìn)項(xiàng)就平了,應(yīng)交稅費(fèi)—未交增值稅??
王超老師
2022 05/15 20:26
是的,你放到這個(gè)科目里面去,或者你直接放到待抵扣增值稅
84784988
2022 05/15 20:27
是進(jìn)項(xiàng)結(jié)余金額
84784988
2022 05/15 20:28
現(xiàn)在結(jié)轉(zhuǎn)了,年末再不用結(jié)轉(zhuǎn)了吧!
王超老師
2022 05/15 20:28
是的,你看一下,因?yàn)檫M(jìn)項(xiàng)大于銷項(xiàng),因此,貸方減去借方會(huì)有一個(gè)差額,這個(gè)差額就是貸抵扣的增值稅了
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