3)12月15日,向戊企業(yè)銷(xiāo)售材料一批,價(jià)款為20000元,該材料發(fā)出成本為16000元。當(dāng)日收取面值為22600元的銀行承兌匯票一張。14)12月18日,乙企業(yè)要求退回本年11月20日購(gòu)買(mǎi)的10件A產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷(xiāo)售單價(jià)為2000元,單位銷(xiāo)售成本為1000元,其銷(xiāo)售收入20000元己確認(rèn)入賬,價(jià)款尚未收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意乙企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司收到退回的貨物。要求:編制上述業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄。
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3)12月15日,向戊企業(yè)銷(xiāo)售材料一批,價(jià)款為20000元,該材料發(fā)出成本為16000元。當(dāng)日收取面值為22600元的銀行承兌匯票一張。
借,應(yīng)收票據(jù)22600
貸,其他業(yè)務(wù)收入20000
貸,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)2600
借,其他業(yè)務(wù)成本16000
貸,原材料16000
14)12月18日,乙企業(yè)要求退回本年11月20日購(gòu)買(mǎi)的10件A產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷(xiāo)售單價(jià)為2000元,單位銷(xiāo)售成本為1000元,其銷(xiāo)售收入20000元己確認(rèn)入賬,價(jià)款尚未收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意乙企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司收到退回的貨物。
借,主營(yíng)業(yè)務(wù)收入20000
借,應(yīng)交稅費(fèi)一應(yīng)增一銷(xiāo)項(xiàng)2600
貸,應(yīng)收賬款22600
借,庫(kù)存商品10000
貸,主營(yíng)業(yè)務(wù)成本10000
2022 05/17 09:45
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查看更多- 6)12月18日,乙企業(yè)要求退回本年11月20日購(gòu)買(mǎi)的10件A產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷(xiāo)售單價(jià)為2000元,單位銷(xiāo)售成本為1000元,其銷(xiāo)售收入20000元已確認(rèn)入賬,價(jià)款尚未收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意乙企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司收到退回的貨物。(7)12月20日,收到外單位租用本公司辦公用房下一年度租金100000元,款項(xiàng)已收存銀行。請(qǐng)問(wèn)以上業(yè)務(wù)的會(huì)計(jì)分錄和具體金額怎么做?如果條件不夠,可以只寫(xiě)會(huì)計(jì)分錄 741
- (1)3月5日,向甲企業(yè)銷(xiāo)售A產(chǎn)品300件,單價(jià)為15000元,單位銷(xiāo)售成本為10000元 收入款存入銀行。 (2)3月18日,丙企業(yè)要求退回本年2月25日購(gòu)買(mǎi)的20件A產(chǎn)品,該產(chǎn)品銷(xiāo)售單價(jià)為15000工單位銷(xiāo)售成本為10000元。其銷(xiāo)售收入300000 元已經(jīng)確認(rèn)入賬。價(jià)款尚未收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意丙企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。(3)3月21日,甲企業(yè)來(lái)函提出3月5日購(gòu)買(mǎi)的A產(chǎn)品質(zhì)量不完全合格。經(jīng)協(xié)商同意按銷(xiāo)售價(jià)款的10%給予折讓?zhuān)⑥k理退款手續(xù)和開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。 要求:根據(jù)上述經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)為該公司編制有關(guān)會(huì)計(jì)分錄。 609
- 10月3日,向乙企業(yè)賒銷(xiāo)A產(chǎn)品100件,單價(jià)為40000元,單位銷(xiāo)售成本為20000元。2)10月15日,向丙企業(yè)銷(xiāo)售材料一批,價(jià)款為700000元,增值稅稅額91000元,款項(xiàng)已收。該材料成本為500000元。3)10月18日,丁企業(yè)要求退回本年9月25日購(gòu)買(mǎi)的40件產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷(xiāo)售單價(jià)為40000元,單位銷(xiāo)售成本為20000元,其銷(xiāo)售收入1600000元已確認(rèn)入賬,價(jià)款已于銷(xiāo)售當(dāng)日收取經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意丁企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票,并于當(dāng)日退回了相關(guān)貨款。 (4)10月20日,收到外單位租用本公司辦公用房的下一年度租金300000元,款項(xiàng)已收存銀行。 885
- 2、甲股份有限公司系增值稅一般納稅人,適用的所得稅稅率為17%,適用的所得稅稅率為25%,銷(xiāo)售單價(jià)除標(biāo)明為含稅價(jià)格外,均為不含增值稅價(jià)格。甲公司2008年12月發(fā)生如下業(yè)務(wù)(1)12月8日,向乙企業(yè)賒銷(xiāo)A產(chǎn)品10件,單價(jià)為2000元單位銷(xiāo)售皮本為1000元約定的付款條件為:2/10,n/20。(2)12月8日,乙企業(yè)收到A產(chǎn)品后,發(fā)現(xiàn)有少量殘次品,經(jīng)雙方協(xié)商,甲公司同意折讓5%。余款乙公司于12月8日償還。假定計(jì)算現(xiàn)金折扣時(shí),不考慮增值稅。(3)采用視同買(mǎi)斷代銷(xiāo)方式委托東方企業(yè)銷(xiāo)售A產(chǎn)品100件,協(xié)議價(jià)為每件2000元,該產(chǎn)品每件成本為1000元,商品已發(fā)出,甲公司尚未收到款項(xiàng)。(4)12月18日,乙企業(yè)要求退回本年11月20日購(gòu)買(mǎi)的10件A產(chǎn)品。該產(chǎn)品銷(xiāo)售單價(jià)為2000元,單位銷(xiāo)售成本為1000元,其銷(xiāo)售收入20000元已確認(rèn)入賬,價(jià)款尚未收取。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意乙企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。甲公司收到退回的貨物要求:編制上述業(yè)務(wù)會(huì)計(jì)分錄 128
- 安安公司為一般納稅人,適用的增值稅稅率13% (1)12月12日,采用收取手續(xù)費(fèi)方式委托乙公司代銷(xiāo)B產(chǎn)品1000件,單位售價(jià)800元(不含稅)商品已發(fā)(3)12月26日,丙企業(yè)要求退回上年10月8日購(gòu)買(mǎi)的8件C產(chǎn)品。該產(chǎn)品單位銷(xiāo)售價(jià)格1萬(wàn)元,單位銷(xiāo)售成本0.6萬(wàn)元。其銷(xiāo)售收入和銷(xiāo)售成本已入賬,價(jià)款也已存入銀行。經(jīng)查明退貨原因系發(fā)貨錯(cuò)誤,同意丙企業(yè)退貨,并辦理退貨手續(xù)和開(kāi)具紅字增值稅專(zhuān)用發(fā)票。退貨價(jià)稅款已劃入對(duì)方賬戶(hù),8件C產(chǎn)品已重新入庫(kù)(2)12月30日,經(jīng)盤(pán)點(diǎn),發(fā)現(xiàn)一批原材料因保管不善出現(xiàn)霉?fàn)€變質(zhì),原成本1萬(wàn)元,原增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為0.13萬(wàn)元。當(dāng)日,經(jīng)批準(zhǔn)做轉(zhuǎn)銷(xiāo)處理。編制(1)(2)會(huì)計(jì)分錄 116
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