問題已解決
報(bào)稅時(shí) 印花稅的依據(jù)填寫錯(cuò)了 填多了一些 已經(jīng)申報(bào)成功扣款 多扣了幾塊錢 怎么處理呢
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印花稅可以不計(jì)提嗎 直接扣稅時(shí)入管理費(fèi)用?
2017 05/05 15:18
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2017 05/05 15:25
哦 那前幾個(gè)月的印花稅 社保費(fèi)都直接計(jì)入管理費(fèi)用了 怎么辦呢
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 05/05 15:14
你好!你多計(jì)提就算了。印花稅錯(cuò)了沒得退
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宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2017 05/05 15:20
您好!現(xiàn)在是計(jì)入稅金及附加,所以建議還是計(jì)提。
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2017 05/05 15:26
您好!以前的就算了。你也可以調(diào)到稅金及附加
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