當(dāng)前位置:財(cái)稅問題 >
財(cái)務(wù)軟件
問題已解決
老師,金蝶KIS旗艦版,年終結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤的操作步驟,是先結(jié)轉(zhuǎn)完12月?lián)p益,審核,過賬,然后再手動(dòng)做一張固定資產(chǎn)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配的憑證,然后再審核,過賬這張憑證嗎?還是結(jié)轉(zhuǎn)完12月?lián)p益,只需要審核完損益憑證,就可以馬上制作結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤到利潤分配的的憑證,再審核,最后在過賬損益和結(jié)轉(zhuǎn)本年利潤這兩張憑證再點(diǎn)結(jié)賬?
![](https://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
![](/wenda/_nuxt/img/iconWarn.60bd4fe.jpg)
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
你好!你第二個(gè)方法好像就沒有去搞那個(gè)固定資產(chǎn)啊。
2022 05/23 09:54
![](http://member.chinaacc.com/homes/resources/images/home/avatar/7.jpg)
84784977 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
2022 05/23 09:57
老師,能具體說一下金蝶KIS年終結(jié)賬具體操作步驟嗎?
![](https://pic1.acc5.cn/009/05/69/51_avatar_middle.jpg?t=1714043937)
宋生老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
2022 05/23 10:03
你好!是這樣,如果你固定資產(chǎn)是手動(dòng)錄憑證折舊的,就按第二種就好了。只是月末需要自己錄憑證,跟平時(shí)一樣,借管理費(fèi)用—折舊費(fèi) 貸累計(jì)折舊等。就可以了,就可以結(jié)轉(zhuǎn)損益了
![](/wenda/img/newWd/sysp_btn_eye.png)