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實(shí)務(wù)
问题已解决
請問2021年11月—12月多計(jì)提了兩個(gè)月工資,怎么調(diào)賬?



你好,當(dāng)時(shí)是借管理費(fèi)用貸應(yīng)付職工薪酬工資嗎?
2022 05/25 11:27

郭老師 

2022 05/25 11:27
現(xiàn)在借應(yīng)付職工薪酬、工資貸利潤分配未分配利潤
匯算清繳需要調(diào)整的

84784973 

2022 05/25 11:27
對的,是借應(yīng)付職工薪酬貸未分配利潤嗎?

郭老師 

2022 05/25 11:29
是的是的,是這么做的。

84784973 

2022 05/25 14:46
如果去年11月份繳納社保的分錄個(gè)人和公司部分記反了是不是紅沖然后做正確的就可以了

郭老師 

2022 05/25 14:47
是的是的,是這么做的,都是用利潤分配跨年的所有損益類的科目都是用利潤分配來代替了。

84784973 

2022 05/25 14:47
改正不用通過未分配利潤吧?

郭老師 

2022 05/25 14:48
需要的,只要是以前年度的都需要。

84784973 

2022 05/25 14:49
原先是借管理費(fèi)用,個(gè)人社保,貸銀行,改正還是這個(gè)分錄,就是金額換一下,還是說管理費(fèi)用用未分配利潤科目

郭老師 

2022 05/25 14:49
利潤分配未分配利潤。

84784973 

2022 05/25 16:26
還有一個(gè)問題老師,您這邊專業(yè),麻煩幫忙解答一下,2021的情況:11月增加的研發(fā)人員工資,12月獎金發(fā)了30000,交了900個(gè)稅,社保公積金只發(fā)了一個(gè)月,賬上管理費(fèi)用—研發(fā)工資做了30000,計(jì)提了11月12月的工資,顯示發(fā)了11月,12月的在1月份發(fā),請問研發(fā)費(fèi)用的表怎么填?

郭老師 

2022 05/25 16:27
你好,這個(gè)3萬包含9000是嗎?如果是的話填寫3萬就可以。
