問題已解決
資產(chǎn)負(fù)債表的其他應(yīng)收賬款是負(fù)數(shù)(期初貸方10萬,借方發(fā)生24萬,貸方發(fā)生56萬,期末貸方42萬),其他應(yīng)付賬款是正數(shù)(期初貸方1237萬,借方3000萬,貸方2706萬,期末貸方943萬),要怎么重分類,要按照重分類后的資產(chǎn)總額報(bào)企業(yè)所得稅嗎
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您好,應(yīng)付本來就是貸方不用分類,應(yīng)收需要,分錄是 借 其他應(yīng)收款 42 貸 其他應(yīng)付款 42
2022 06/13 21:33
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2022 06/13 21:35
那其他應(yīng)收最后余額變成0了嗎
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/13 21:39
嗯對(duì)是這個(gè)意思對(duì)的
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2022 06/13 21:41
要按照重分類后的資產(chǎn)總額報(bào)所得稅嗎
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小鎖老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 06/13 21:45
嗯對(duì),按照重分類后的
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