問題已解決
老師,俺廠給別的工廠加工東西,他們提供材料,我們提供人工,我們給他們開的加工費發(fā)票,結(jié)轉(zhuǎn)成本的時候咋結(jié)轉(zhuǎn)呢
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答1.收到受托加工物資時:
不作會計處理,但對收到的受托加工物資,應(yīng)當在備查簿中進行登記。
2.實際加工時:
借:生產(chǎn)成本
貸:制造費用 等
3.完工入庫時:
借:庫存商品——受托加工完工商品
貸:生產(chǎn)成本
4.交付完工物資時:
借:應(yīng)收帳款 等
貸:主營業(yè)務(wù)收入 等
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交增值稅(銷項稅額)
貸:應(yīng)交稅金——應(yīng)交消費稅
同時,結(jié)轉(zhuǎn)庫存商品:
借:主營業(yè)務(wù)成本 等
貸:庫存商品——受托加工完工商品
另外:在備查簿上登記交還的受托加工物資。
2022 06/20 13:46
84785014
2022 06/20 13:57
老師,我計入其他業(yè)務(wù)收入里面了
84785014
2022 06/20 13:58
結(jié)轉(zhuǎn)成本的話以哪個數(shù)據(jù)為準呢
玲老師
2022 06/20 14:00
結(jié)轉(zhuǎn)收入對應(yīng)的成本。
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