問題已解決

老師 問你一件事情哦。就是我2021年1月-12月的匯算清繳的時候 企業(yè)所得稅的是我之前已經(jīng)調整過了,是正確的 但是2021年財報的忘記調整了,變成申報表的數(shù)據(jù)跟企業(yè)所得稅的數(shù)據(jù)對不上 這個要咋整,我現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)

84784971| 提問時間:2022 06/21 16:22
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李霞老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
你好,這種情況一般不會有什么大問題的。你能詳細說一下,也就是說,你做那匯算清繳的時候做了納稅調整了,只是沒有在憑證上報表上體現(xiàn)出來,那沒關系的。
2022 06/21 16:26
84784971
2022 06/21 16:44
老師 我意思是說我企業(yè)所得稅的年度納稅申報表利潤跟財報的利潤是不一樣的 ?就是說企業(yè)所得稅的利潤比財報的利潤低,企業(yè)所得稅年度納稅申報表是稅額是660元,財報稅額是1518.95元 ,這個會有影響嗎?
李霞老師
2022 06/21 16:53
你好,這個不會有影響的同學。
84784971
2022 06/21 17:31
嗯嗯 好的 謝謝老師
李霞老師
2022 06/21 17:44
祝您生活愉快開心快樂
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