問題已解決
老師,收到虛開的專用發(fā)票怎么做賬
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你好,如果這個是購買貨物的,借庫存商品或者是原材料,
應交稅費應交增值稅進項
貸銀行存款。
2022 06/23 16:28
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2022 06/23 16:31
人家不可能無緣無故給你開發(fā)票,要收9%的稅點,這稅點怎么辦呢
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2022 06/23 16:33
你好,你們公戶支付出去多少你不管,私下支付出去的,你只需要做公戶支付的就可以。
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2022 06/23 16:33
一般都是這么操作,公戶轉(zhuǎn)給他開發(fā)票的金額稅額,然后他們再撕下來,把剩余的錢退給你們,扣除稅點之后再返給你們扣除稅點,再返給你們走私下賬戶,外賬就不要做了。
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2022 06/23 16:45
問題做的是內(nèi)帳我看外賬就是按正常做
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2022 06/23 16:46
你好,如果是內(nèi)帳
借應交稅費應交增值稅進項
其他應收款
貸銀行存款。
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2022 06/23 16:46
退回來,借銀行存款,貸其他應收款。
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2022 06/23 16:47
如果只做公帳支出去的,那稅點還是實際發(fā)生了,
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2022 06/23 16:48
你好,實際發(fā)生了稅點是多少?你做到鏡像里面就可以的,你的發(fā)票的稅額大于這個稅點嗎,還是小魚?
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2022 06/23 16:52
發(fā)票稅額大于實際支付的稅點
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2022 06/23 16:54
發(fā)票稅點13%.支付稅點發(fā)票金額8.5%
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2022 06/23 17:01
你如果是內(nèi)帳
借應交稅費應交增值稅進項
其他應收款
貸銀行存款,老師這樣分錄不等
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2022 06/23 17:02
那你支付出去多少,你進項寫多少就可以的,內(nèi)賬按照實際業(yè)務來做就可以的,不用續(xù)增。
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2022 06/23 17:02
少交的那一部分增值稅差額,你可以放到管理費用,或者是營業(yè)外收支都可以。
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2022 06/23 17:09
公帳支出去了561000退回來
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2022 06/23 17:16
老師,這其他應收款寫多少啊
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2022 06/23 17:22
老師,這筆分錄還有個原材料吧
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2022 06/23 17:23
好原材料你沒有花錢,實際業(yè)務并不也有,增加你的原材料不是嗎?你內(nèi)賬做一個實際的就可以。
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2022 06/23 17:23
公戶支付多少,他退回來是多少?
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2022 06/23 17:29
公帳支出去988200.退回來704203呢
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2022 06/23 17:32
其他應收款應該填寫704203
借應交稅費,
應交增值稅進項其他應收款704203
貸銀行存款988200
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2022 06/23 17:48
其他應收款應該填寫704203
借應交稅費,
應交增值稅進項113686.73.管理費用170310.27
貸銀行存款988200
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2022 06/23 17:49
老師,那管理費用發(fā)生那么多
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2022 06/23 17:53
那你發(fā)票的增值稅進項不是大于你支付的嗎?
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2022 06/23 17:54
對啊,發(fā)票稅額113686.73,實際支付稅點83997
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2022 06/23 17:55
那你的借應交稅費應交增值稅進項83997就是了
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2022 06/23 17:57
還有差額,計哪里
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2022 06/23 17:57
單位支付出去988200,然后退回來704203
稅點是83997,那剩下的差額那一部分是什么錢?
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