問題已解決

21年有申報增值稅季度報,沒有上傳財務(wù)報表,但沒有做賬!2020年也申報,只上傳部分財務(wù)報表,沒有12月份的財務(wù)報表!

84785028| 提問時間:2022 06/27 23:40
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潘潘老師
金牌答疑老師
職稱:管理會計師 財稅師
你好同學(xué),你想表達什么問題呢
2022 06/27 23:41
84785028
2022 06/27 23:45
上次提問次數(shù)限制,就結(jié)束了! 回復(fù)提問就重新提問了,具體問題見圖 ! 潘潘老師有什么好建議呢
潘潘老師
2022 06/28 00:05
你好,建議從以下方面梳理 1.先找到你建賬那個月的銀行對賬單,確定銀行存款 2.庫存按照建賬那個進行盤點做為期初數(shù) 3.應(yīng)收應(yīng)付建議從合同和發(fā)票和付款明細來對賬,找到近可能按近正確的數(shù)據(jù) 4.梳理進項和銷項的稅額進行盤點稅稅是否對得上申報系統(tǒng) 5.調(diào)整后確實有差異的,先進行得潤分配未分配科目中歸集,后續(xù)再慢慢來去進行調(diào)整,只有這樣才是最快速最簡單的方式,但可能花一些時間查找依據(jù),但是這樣的做法會接近正常的機率會高一些,以上希望能幫到你
84785028
2022 06/28 00:14
1.現(xiàn)在是22年6月了,庫存很龐大,上幾百種類明顯! 倉庫堆放疊已無空間移動! 盤點無法進行! 2.沒有合同的,供應(yīng)商和客戶都是現(xiàn)結(jié)的(一個是現(xiàn)金結(jié),一個是銀行存款結(jié))不跨越! 但之前賬進項沒有抵扣就不入帳,形成幾百萬的預(yù)付款!? 之前的明細賬總賬都借貸方相差92萬,所以那是亂賬不正確的! 3.所以想根據(jù)發(fā)票和銀行存款等資料重新建立期初,20年未認證的發(fā)票,之前是不入帳的,那么可以說就等于沒銷售出去,21年根據(jù)這些發(fā)票進項期初庫存商品,這樣可以嘛?
潘潘老師
2022 06/28 21:30
可以的,先做能取到時的數(shù)據(jù)后期再慢慢調(diào)整
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