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實(shí)務(wù)
问题已解决
2020年一固定資產(chǎn)漏記了,該怎樣處理呢老師



你好,2020年一固定資產(chǎn)漏記了,需要補(bǔ)做固定資產(chǎn)入賬的分錄?
2022 06/29 17:42

84785017 

2022 06/29 17:43
補(bǔ)在今年還是補(bǔ)在漏記的年度再改報(bào)表呢老師

鄒老師 

2022 06/29 17:44
你好,補(bǔ)做的分錄是現(xiàn)在處理?

84785017 

2022 06/29 17:45
今年6月發(fā)現(xiàn)的,那就補(bǔ)做在6月,折舊計(jì)入利潤分配未分配里是嗎老師

鄒老師 

2022 06/29 17:46
你好,是的,是這樣的

84785017 

2022 06/29 17:47
感謝老師

鄒老師 

2022 06/29 17:48
不客氣,祝你學(xué)習(xí)愉快,工作順利! 希望你對我的回復(fù)及時(shí)予以評價(jià),謝謝。

84785017 

2022 06/29 17:57
老師,我能不能今年6月份按新買的固定資產(chǎn)入賬呢,這樣簡單些

鄒老師 

2022 06/29 17:58
你好,不可以,因?yàn)椴皇沁@個(gè)事項(xiàng)?

84785017 

2022 06/29 17:59
要是用未分配利潤這個(gè)科目,報(bào)表間的勾稽關(guān)系老是有差額,不好看

鄒老師 

2022 06/29 18:00
你好,調(diào)整了跨年損益的情況下,報(bào)表關(guān)系是
未分配利潤期末數(shù)=未分配利潤期初數(shù)+凈利潤本年累計(jì)+(—)調(diào)整的金額?
