問題已解決
老師我想問下,四月份稅務(wù)退稅退了五萬給我們公司,但是五月份的時候我們又去稅務(wù)交回了那5萬。六月份的時候稅務(wù)又讓我們公司更改了三月份增值稅申報(bào)表,那五萬做成了未開票收入。我現(xiàn)在需要更改四月五月的報(bào)表嗎
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你好,只是做到3月的話你更改3月的申報(bào)表就行了,不用改45月的
2022 07/02 17:01
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2022 07/02 17:04
可是我們四月份的時候用了那個留低退稅額度了,并且四月份還有一部分用于留抵
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2022 07/02 17:08
我三月份的報(bào)表里面用于留抵的只有一萬多了,四月份沒有勾選還有五萬多呢
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小云老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/02 17:22
你的意思是因?yàn)檫@筆業(yè)務(wù)會導(dǎo)致你四月和五月的數(shù)據(jù)也不對了是嗎,那這種情況就需要去改的。
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2022 07/02 17:41
是的,還有就是這是不是也會影響我三到五月份的財(cái)務(wù)報(bào)表呢,之前做的賬也需要一并更改嗎
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小云老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/02 18:31
是的,會影響財(cái)務(wù)報(bào)表,也要一起更改
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