问题已解决
一月支付主營業(yè)務成本的時候(未收到票)做錯分錄: 借 主營業(yè)務成本 貸:銀行存款 這個月收到了發(fā)票,更正分錄: 借:主營業(yè)務成本(負數(shù)) 貸:銀行存款(負數(shù)) 借:預付賬款-某公司 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:預付賬款-某公司 這樣正確嗎?



同學,您好!正確分錄如下:
付款未收票
借:預付賬款
貸:銀行存款
收到發(fā)票
借:主營業(yè)務成本
貸:預付賬款
希望可以幫到你,可以的話,麻煩給個五星好評,謝謝。
2022 07/06 01:43

84784989 

2022 07/06 05:23
我之前做錯了分錄應該怎么更正

桔梗老師 

2022 07/06 07:57
同學,您好!您的更正分錄正確。
