问题已解决

一月支付主營業(yè)務成本的時候(未收到票)做錯分錄: 借 主營業(yè)務成本 貸:銀行存款 這個月收到了發(fā)票,更正分錄: 借:主營業(yè)務成本(負數(shù)) 貸:銀行存款(負數(shù)) 借:預付賬款-某公司 貸:銀行存款 借:主營業(yè)務成本 貸:預付賬款-某公司 這樣正確嗎?

84784989| 提问时间:2022 07/06 00:54
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桔梗老師
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師
同學,您好!正確分錄如下: 付款未收票 借:預付賬款 貸:銀行存款 收到發(fā)票 借:主營業(yè)務成本 貸:預付賬款 希望可以幫到你,可以的話,麻煩給個五星好評,謝謝。
2022 07/06 01:43
84784989
2022 07/06 05:23
我之前做錯了分錄應該怎么更正
桔梗老師
2022 07/06 07:57
同學,您好!您的更正分錄正確。
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