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你好,老師。請教一下問題。請問下兩個單位賬務合并,A單位賬務合并到B單位,那么其他應收應付款應該怎么合并?B單位分錄怎么做?例如:A單位其他應收款借方余額為100元,那合并到B單位,B單位應該怎么做分錄? 借:其他應收款 100 貸:其他應付款 100 是這樣做嗎?



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