問題已解決
老師您 好,比如在申報5月增值稅時,未開票收入已經(jīng)加進去申報了,這個做賬是不是要做到5月的賬里面,請問怎么做,在6月申報的時候這部分未開票收入在申報表里面怎么體現(xiàn)
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你好對的
未開具發(fā)票填寫負(fù)數(shù)
開具的發(fā)票填寫正數(shù)
2022 07/09 15:19
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2022 07/09 15:37
順便問下未開票收入在5月申報了,6月開票的,意思 是我申報6月增值稅時在申報表里面未開票金額欄填負(fù)數(shù),從金稅盤申報上去的數(shù)據(jù)不動么
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 07/09 15:43
你好是的
是這么做的
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