問題已解決

      老師,我公司是小規(guī)模納稅人我2季度5月份沖紅了今年3月的一張1%稅率普票?,F(xiàn)二季度增值稅申報表怎樣填?

      84784984| 提問時間:2022 07/11 08:16
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      賀漢賓老師
      金牌答疑老師
      職稱:中級會計師,初級會計師
      你好,你的申報系統(tǒng)數(shù)字自動生成出來,你只需要核對,沒問題,就可以申報的。
      2022 07/11 08:18
      84784984
      2022 07/11 08:21
      關鍵問題是生成出來的1%的沖紅普票填寫到第三欄其他增值稅不含稅銷售額里了。關鍵我1季度1%普票根本沒交增值稅,現(xiàn)在還給我頂?shù)氖?季度專票銷售額。我覺得不合適
      84784984
      2022 07/11 08:23
      我想問一下沖紅的那張1%普票之前沒交增值稅,5月沖紅填哪里合適?
      賀漢賓老師
      2022 07/11 08:30
      你好,這個你得去稅務局申報,你的1%的應該在第一行和第三行,不能再第十行或者是12行體現(xiàn)了 要不你專票的3%的稅款還在正常交
      84784984
      2022 07/11 08:47
      關鍵我1%的沖紅普票之前沒有交增值稅。你讓我填到第3欄,抵減了專票的稅額,你覺得合適嗎?普票沒交過稅現(xiàn)在還能給我減稅你覺得稅局會同意?
      賀漢賓老師
      2022 07/11 09:10
      現(xiàn)在沒有1%了,也就是說本來是3%,你要填一個負數(shù)
      84784984
      2022 07/11 09:16
      3月份開的1%的普票,5月沖紅了1%普票。現(xiàn)在就問沖的負數(shù)發(fā)票填到哪里
      賀漢賓老師
      2022 07/11 09:39
      一、如果是一般納稅人,由于相關數(shù)據(jù)是自動審核,故增值稅納稅申報表附列資料(表一)中發(fā)票的份數(shù)填當月正數(shù)發(fā)票份數(shù)和紅字發(fā)票份數(shù)的合計數(shù),但金額和銷項稅額填正數(shù)和紅字相抵后的數(shù)額,如相抵后是負數(shù),就填負數(shù)。 二、如果是小規(guī)模納稅人,申報表主表中的銷售額為不含稅銷售額。銷售應稅行為有扣除項目的,為扣除后的不含稅銷售額。小規(guī)模納稅人銷售額根據(jù)適用征收率和項目不同,分別填寫在不同的欄次中。銷售貨物貨物和銷售服務、不動產(chǎn)和無形資產(chǎn)的銷售額分別填寫在不同的列中。 三、增值稅申報表附表一中有普通發(fā)票銷售額和普通發(fā)票銷項稅欄目,應分別填: 一般納稅人開具的普通增值稅發(fā)票后,填報增值稅申報表時,也需將價稅分離來填報;開具的如果是機打通用普通發(fā)票,進行價稅分離計算即為:不含價=含 稅價/(1+適用稅率),填增值稅申報表時也要價稅分離填寫。
      賀漢賓老師
      2022 07/11 09:39
      字數(shù)有點多 請同學們認真查看
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