問題已解決

老師,有一種很奇怪的現(xiàn)象,跟客戶之間的,客戶跟我們拿貨,通常都是月結(jié),比如現(xiàn)在7月份,7月份客戶收的貨,客戶在8月份初進(jìn)行對賬,然后8月份我們開票,到了9月份客戶才付款,針對這種情況,我不明白,這不是不符合做賬要求?這怎么入賬啊

84784960| 提問時間:2022 07/16 16:54
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陳詩晗老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,高級會計師
這是很正常的,這個就相當(dāng)于是付款和開票可能就延后的時間,這個是正常的,你在七月份收到貨的時候就正常增加你的庫存商品。那么八月份你收到發(fā)票的時候,你看一下八月份的發(fā)票和你之前庫存上面的金額有沒有差異,沒有差異,直接把發(fā)票作為附件,九月份付錢就做銀行存款減少的賬務(wù)處理。
2022 07/16 16:55
84784960
2022 07/16 16:57
哎老師,你的解答有點不對哦,我是供應(yīng)商哦
陳詩晗老師
2022 07/16 17:00
那你就是在七月份銷售的時候,你就確認(rèn)為應(yīng)收賬款,同時確認(rèn)為無票收入。八月份開票的時候你就不在做賬了,只是相當(dāng)于是七月份收入的一個附件,九月份直接收錢就行。
84784960
2022 07/16 18:01
啊,那豈不是我每個月都是無票收入,這很不合理啊,你自己覺得呢,我聽了我接受不了這個解釋
陳詩晗老師
2022 07/16 18:01
這個不是你能不能接受的問題,因為你七月份這個銷售就已經(jīng)實現(xiàn)了,那么這種情況從稅法層面講,你七月份你的納稅義務(wù)就已經(jīng)發(fā)生了。就正常情況,你應(yīng)該七月份就要開票,只是你的實務(wù)工作當(dāng)中,可能是因為你們的一些行業(yè)慣例還是什么原因,你八月份相當(dāng)于是延后開票。
84784960
2022 07/16 18:03
可是…能不能這樣理解,我7月份是發(fā)貨的,但是我8月份對賬,只有對賬完成了,我才算是整個銷售活動完成了,然后我8月份開票,這樣時間不就對上了?
陳詩晗老師
2022 07/16 18:04
如果說你七月份發(fā)貨了,你覺得這個銷售沒有完成的話,你七月份發(fā)貨就放到發(fā)出商品處理,八月份開票再確認(rèn)收入。
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