问题已解决
老師,我是小規(guī)模納稅人,我今年3月份紅沖了去年10月份的一份專票,但3月份沒做賬,現(xiàn)在發(fā)現(xiàn)了,怎么做賬呢老師。申報時,3月份主營業(yè)務(wù)收入應(yīng)該是減掉了紅沖的那個金額



你好,你一塊兒補(bǔ)上就可以的,借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入,應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅,
然后再做一個,上面的分錄不變,金額是負(fù)數(shù)的
2022 07/22 15:48

84784974 

2022 07/22 15:54

郭老師 

2022 07/22 15:55
你好,三月份沒有做賬,十月份的做了
那只需要補(bǔ)三月份的那個負(fù)數(shù)。

84784974 

2022 07/22 16:02
老師,季報的時候,申報增值稅的收入減掉了作廢的那個數(shù),但申報所得稅是沒減掉作廢的那個數(shù),我弄不明白了現(xiàn)在

郭老師 

2022 07/22 16:04
你好,那你現(xiàn)在只需要做一個負(fù)數(shù)的就可以。

84784974 

2022 07/22 16:04
還用改原來申報的所得稅報表嗎

郭老師 

2022 07/22 16:05
是的,需要修改的,你的利潤表變了就得修改。

郭老師 

2022 07/22 16:05
不用的,你賬上做到這個月就可以的,之前的都不需要修改,不需要調(diào)整。

84784974 

2022 07/22 16:09
所得稅申報表需要改3月份的,是嗎老師

郭老師 

2022 07/22 16:12
修改的不用修改,直接做到七月份,影響你第三季度的。
