问题已解决
我們公司4月2日交辦公室房租半年27530,押金兩個月11012,物業(yè)費半年16518,押金兩個月5506,收到發(fā)票,員工代付,今天打算入賬怎么做會計分錄?



您好,借;其他應(yīng)收款 -押金11012+5506 管理費用-物業(yè)費16518 管理費用-房租 27530.貸:其他應(yīng)付款 -員工
2022 07/27 10:06

84784968 

2022 07/27 10:08
謝謝老師,如果押金退回的話沖減分錄,借銀行存款,貸其他應(yīng)收,對嗎?

84784968 

2022 07/27 10:09
押金的可以不入帳嗎?只做賬租金部分?

曉寧老師 

2022 07/27 11:03
您好,是,退回的分錄是對的,不做賬會不會銀行存款的余額對不上

84784968 

2022 07/27 11:05
個人付的,這次做到公司賬上公司也沒付款,公司剛成立不久,只是掛在其他應(yīng)付了打算后期有收入外沖減其他應(yīng)付可以嗎

84784968 

2022 07/27 11:07
老師這次做賬是憑發(fā)票,合同做賬的,等到支付給個人的時候,是不是公司直接銀行付款給個人,有銀行回單入帳就行不需要其他憑證了

曉寧老師 

2022 07/27 11:07
您好,是的,是可以的。

84784968 

2022 07/27 11:07
謝謝老師

曉寧老師 

2022 07/27 11:08
不客氣,祝您工作順利

84784968 

2022 07/27 11:16
老師在問您一下辦公室租賃現(xiàn)在還需要房租攤銷嗎?按月沖減管理費用

曉寧老師 

2022 07/27 11:22
您好,另一種做法是付款時借:待攤費用? 貸:銀行存款? 按月攤銷 借:管理費用 -房租 貸:待攤費用。您可以選擇一下哪種

84784968 

2022 07/27 11:30
對嗎老師
FAILED

曉寧老師 

2022 07/27 11:36
支付:借:其他應(yīng)收款? -押金??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 待攤費用-房租
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? -物業(yè)費
? ? ? ? ? 貸:其他應(yīng)付款 -個人
攤銷:借:管理費用-房租
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-物業(yè)費
? ? ? ? ? ?貸:待攤費用-房租
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?-物業(yè)費
支付個人時:借:其他應(yīng)付款? ?貸:銀行存款
