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老師好,不設預收賬款科目,應收賬款期末借方為負數(shù),會不會影響資產負責表的平衡呀?

84784983| 提問時間:2022 08/17 14:22
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,不影響的,他會重分類到預收。
2022 08/17 14:23
84784983
2022 08/17 16:29
長期掛著也沒事么?他們之前做的賬好幾個科目,應付用預付代,其他應付用其他應收代,預付用應付代,其他應收用其他應付代,看著感覺好亂,可以直接調回來么?
郭老師
2022 08/17 16:33
你看下實際有業(yè)務嗎?如果有業(yè)務掛著沒有關系的。
84784983
2022 08/17 16:34
有業(yè)務,但是看著覺得好亂,而且他的資產負責表不平衡
郭老師
2022 08/17 16:37
那你可以和對方對賬的,比如你看下預付賬款,A公司在借方的話,你和對方核對一下,是不是提前支付給人家的。
郭老師
2022 08/17 16:38
或者是查一下他的明細賬憑證后面的原始憑證。
84784983
2022 08/17 16:40
這應該要查很久,而且也不一定只有往來錯了,期末資產與負債及股東權益總計相差100萬,期初相差120萬
郭老師
2022 08/17 16:44
你先按照重分類之后的來申報。
郭老師
2022 08/17 16:44
往來款你可以慢慢查詢的。
84784983
2022 08/17 16:45
已經申報過了,我現(xiàn)在想錄入系統(tǒng)賬,他們之前做的賬都不平,所以我不知道我先錄還是先調
郭老師
2022 08/17 16:46
不平,你怎么申報上去的?
84784983
2022 08/17 16:49
他們調平后申報申報的,我是在他們申報完后接的手
郭老師
2022 08/17 16:50
按照調平之后再來錄入期初數(shù)據(jù)。
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