問題已解決

我發(fā)現上我們公司在之前的稅務局電子增值稅申報表里的銷項稅與實際開票的發(fā)票里的銷項稅差0.01元,實際開票多0.01元,帳務怎么處理?

84784995| 提問時間:2022 08/24 11:07
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辜老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師
你收入及銷項稅的確定還是按發(fā)票上的金額來
2022 08/24 11:07
84784995
2022 08/24 11:09
現在電子稅務局與我的帳面差1分,難道不需要調整嗎
84784995
2022 08/24 11:10
電子稅務局上少了1分
84784995
2022 08/24 11:10
是之前年度的,剛發(fā)覺
辜老師
2022 08/24 11:16
這個為是尾數差異,你調整到營業(yè)外收入里面就可以
84784995
2022 08/24 11:19
我是電子稅務局小1分,增值稅銷項稅多1分,我調整到營業(yè)外支出
辜老師
2022 08/24 11:22
可以的,可以調整到營業(yè)外支出
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