問題已解決
老師,我們這個(gè)月購(gòu)進(jìn)貨物進(jìn)項(xiàng)稅額是1000,銷項(xiàng)稅額是2000,那也就是說要繳納1000的增值稅,但是如果我們之前有留底稅額3500,那是不是意味著要繳納的這1000增值稅,直接可以抵扣掉,并且也不用繳納附加稅的?
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速問速答對(duì)的是的是這個(gè)意思的。
2022 08/31 12:22
84784994
2022 08/31 12:26
老師,你看我這個(gè)分錄對(duì)不對(duì),我購(gòu)進(jìn)原材料,然后又賣出去的分錄。借:原材料? ? ?應(yīng)交稅費(fèi)進(jìn)? ?貸銀行存款。賣出去時(shí),借銀行存款 貸:其他業(yè)務(wù)收入? 應(yīng)交稅費(fèi)? 銷稅? 借:其他業(yè)務(wù)成本? 貸原材料
郭老師
2022 08/31 12:27
對(duì)的,是的,是這么做的。
84784994
2022 08/31 12:31
那老師,我如果是350萬(wàn)購(gòu)入是含稅的,稅率是13%,并且銷售出去時(shí)也是350萬(wàn)含稅,稅率13%,那根據(jù)我上面的分錄,是不是不用繳納增值稅和企業(yè)所得稅,老師要仔細(xì)回答我哦,這個(gè)是我們公司真實(shí)業(yè)務(wù)。是我要面臨解決的問題。我稍后會(huì)好評(píng)哦。
郭老師
2022 08/31 12:34
你好是的
不需要繳納的
84784994
2022 08/31 12:35
謝謝老師,明白了。我會(huì)好評(píng)的。
郭老師
2022 08/31 12:42
不用客氣,工作愉快,感謝
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