問題已解決
公司7月份還沒收到房租費(2022.6-2022.12)發(fā)票分錄做的是:借:預(yù)付賬款20 貸:銀行存款20 現(xiàn)在8月份收到發(fā)票和攤銷的時候,應(yīng)該怎么做帳???
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六月份到八月份的一次做借管理費用、應(yīng)交稅費、應(yīng)交增值稅進項貸預(yù)付賬款。
2022 09/21 11:17
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2022 09/21 11:17
那我想體現(xiàn)收到發(fā)票也做一步
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/21 11:18
你好,管理費用這個不就是了嗎。
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2022 09/21 11:19
但是你管理費用不是只做了6-8月份的嗎,不是發(fā)票全額入的
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郭老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/21 11:20
你好,不可以全部做的,剩余的那些還沒有發(fā)生,不能做,當(dāng)月做,按月分攤,從九月份開始借管理費用,貸預(yù)付賬款,每個月坐著。
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