问题已解决
有個問題咨詢您一下,我是建筑企業(yè),易地有預(yù)繳稅費(fèi),請問下易地預(yù)繳的附加稅在注冊地納稅申報時可不可以抵扣呢 ?比如說我本月銷項(xiàng)稅金5萬,進(jìn)項(xiàng)2萬,易地預(yù)繳增值稅1萬,附加稅0.5萬,那我本月應(yīng)繳納的增值稅是不是5-2-1=2萬呢,附加稅是交2萬的12%,還是交2萬的12%在扣除0.5萬呢
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你好,收入減去分包款,這個余額除以1.09乘以2%,按照這個來繳納的
不能根據(jù)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)繳納增值稅。
2022 09/28 19:39
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郭老師 
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2022 09/28 19:39
你看一下你有分包款嗎。
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