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實(shí)務(wù)
問題已解決
預(yù)付季度房租時,沒開發(fā)票: 借:預(yù)付帳款 貸:銀行存款 按月攤銷時: 借:管理費(fèi)用 貸:長期待攤 收到發(fā)票時: 借:長期待攤 貸:預(yù)付帳款 老師,分錄這樣處理正確嗎
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你好,不對的。一個季度付款的,用預(yù)付賬款科目不用長期待攤費(fèi)用。
2022 09/29 16:41
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/29 16:41
預(yù)付賬款貸銀行存款。借管理費(fèi)用。貸預(yù)付賬款。
收到發(fā)票把第二筆分錄紅沖,再做第二筆分錄。
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84784989 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 09/29 16:53
不是很明白,那不用每個月攤銷嗎
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84784989 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 09/29 16:57
6月底付的3萬,沒開發(fā)票
借:預(yù)付帳款 3萬
貸:銀行存款 3萬
7月攤銷
借:管理費(fèi)用 1萬
貸:預(yù)付帳款 1萬
8月同上
9月同上
收到發(fā)票呢
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84784989 ![](/wenda/_nuxt/img/reply1.d92ea43.png)
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2022 09/29 17:00
發(fā)票9月底才開具
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玲老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2022 09/29 17:07
收到發(fā)票把上面沒有發(fā)票的 攤銷分錄全紅沖? 按做攤銷分錄 就可以了?
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