問題已解決
老師,請(qǐng)問自產(chǎn)的產(chǎn)品對(duì)外捐贈(zèng),不視同銷售 。但是為什么要做分錄是 借:營業(yè)外支出 貸:庫存商品 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 到時(shí)這個(gè)應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額)怎么處理??
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速問速答你好同學(xué),增值稅是視同銷售的,因此產(chǎn)生銷項(xiàng)稅,但是由于用于捐贈(zèng)不會(huì)對(duì)企業(yè)帶來收益,所以會(huì)計(jì)上不確認(rèn)收入
2022 09/30 23:43
84784961
2022 09/30 23:50
那這個(gè)科目怎么平呢?申報(bào)表又怎么填寫銷項(xiàng)稅額
小默老師
2022 10/01 08:08
次月根據(jù)銷項(xiàng)減去進(jìn)項(xiàng)得到應(yīng)交增值稅,繳納增值稅。申報(bào)時(shí)按照產(chǎn)品適用稅率進(jìn)行申報(bào)
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