问题已解决

老師,我21年11月有緩繳稅,計(jì)入今年的應(yīng)繳稅費(fèi)~年初,今年9月緩稅到期,我申請(qǐng)了留抵抵欠,然后現(xiàn)在這筆怎么做賬務(wù)處理呢?

84785017| 提问时间:2022 10/13 10:34
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樸老師
金牌答疑老师
职称:會(huì)計(jì)師
同學(xué)你好 (一)增值稅欠稅稅額大于期末留抵稅額,按期末留抵稅額紅字: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅。 (二)若增值稅欠稅稅額小于期末留抵稅額,按增值稅欠稅稅額紅字: 借:應(yīng)交稅費(fèi)--應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額, 貸:應(yīng)交稅費(fèi)--未交增值稅。
2022 10/13 10:37
84785017
2022 10/13 10:53
這樣處理的話,應(yīng)交增值稅的余額沒(méi)有減少哦
樸老師
2022 10/13 11:01
同學(xué)你好 上面就是分錄
84785017
2022 10/13 11:44
那我本月有應(yīng)交,也有留抵,用留抵抵本月的應(yīng)交,就不做賬務(wù)處理是吧
樸老師
2022 10/13 11:56
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
84785017
2022 10/13 12:19
老師,像上面那樣處理的話,賬不平喲,應(yīng)交稅費(fèi)有貸方余額,而且剛好就是留抵抵欠的那個(gè)金額
樸老師
2022 10/13 12:20
同學(xué)你好 對(duì)的 是這樣的
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