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老師,生產(chǎn)企業(yè)出口退稅是這樣做的嗎

84784979| 提問時間:2022 10/18 08:37
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樸老師
金牌答疑老師
職稱:會計師
?:賬務處理如下:   1、購入貨物及接受應稅勞務時,按增值稅扣稅憑證注明的增值稅額。   借:應交稅費——應交增值稅(進項稅額)/原材料/管理費用/制造費用等    ?貸:銀行存款/應付賬款等。   2、出口貨物   借:銀行存款/應收賬款等    ?貸:主營業(yè)務收入   結轉成本   借:主營業(yè)務成本   ? 貸:庫存商品。   3、計算當期不得免征和抵扣稅額、當期免抵退稅額、當期應退稅額、當期免抵稅額。賬務處理如下:   借:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)(當期應退稅額)   ? ? 應交稅費——應交增值稅(出口抵減內銷產(chǎn)品應納稅額)(當期免抵稅額)    ? ?主營業(yè)務成本(當期不得免征和抵扣稅額)   ? 貸:應交稅費——應交增值稅(出口退稅)(當期免抵退稅額)    ? ? ?應交稅費——應交增值稅(進項稅額轉出)(當期不得免征和抵扣稅額)。   4、收到出口退稅款   借:銀行存款    ? 貸:其他應收款——應收出口退稅款(增值稅)。
2022 10/18 08:45
84784979
2022 10/18 08:49
計算的對不對?
樸老師
2022 10/18 08:56
嗯 計算的是對的哦
84784979
2022 10/18 09:04
這兩個科目余額就掛著的嗎
樸老師
2022 10/18 09:15
嗯 這個就是有余額的
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