问题已解决
一般納稅人,銷售茶葉,六月銷售的,七月付款,當時沒開票,九月份開了專票,十月做賬,報九月的稅,這個發(fā)票九千多,應(yīng)該怎么處理?



七月份付款的分錄怎么做的?
2022 10/18 10:57

84785031 

2022 10/18 10:57
借銀行存款,貸應(yīng)收賬款

郭老師 

2022 10/18 10:58
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。

84785031 

2022 10/18 11:00
七月做了未開票收入

郭老師 

2022 10/18 11:00
借應(yīng)收賬款負數(shù)貸主營業(yè)務(wù)收入、負數(shù)
應(yīng)交稅費,負數(shù)
借應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入、應(yīng)交稅費。

84785031 

2022 10/18 11:03
有說要另找筆業(yè)務(wù),和發(fā)票金額差不多的,那是什么意思?

郭老師 

2022 10/18 11:04
是你銷售給a的多了收入,然后你又銷售給BB不需要開發(fā)票的,把這個發(fā)票做到銷售B的里面

84785031 

2022 10/18 11:39
那具體怎么操作,我沒做過,我是新手,之前沒接觸過會計工作,就剛剛把初級證拿到。

郭老師 

2022 10/18 11:48
你好,現(xiàn)在有這個銷售額嗎?有沒有銷售給其他人的?對方不要發(fā)票。

84785031 

2022 10/18 11:53
有的,九月份的,出貨單其他人的也沒事嗎,

郭老師 

2022 10/18 11:54
你好,有關(guān)系的,你們領(lǐng)導(dǎo)不是要這樣做的,按照你們的回復(fù)是這么做。

84785031 

2022 10/18 12:25
怎么做?不懂

郭老師 

2022 10/18 12:31
銷售給b不開發(fā)票
原始憑證a的發(fā)票
借銀行貸主營業(yè)務(wù)收入
應(yīng)交稅費
就這么簡單

84785031 

2022 10/18 14:37
這個借銀行存款,可以是應(yīng)收賬款嗎

84785031 

2022 10/18 14:38
用銀行存款不是還要付銀行回單嗎?

郭老師 

2022 10/18 14:45
可以的可以的可以的。

84785031 

2022 10/18 14:55
這個是不是就是把未開發(fā)票收入改成開票的收入的意思,就是把發(fā)票付在銷售單后面,找的那張出貨單原先該怎么處理就怎么處理

84785031 

2022 10/18 14:56
找的出貨單比開票金額大可以嗎

郭老師 

2022 10/18 14:58
你好,最好是一致的,有差異的都是有風(fēng)險的。

84785031 

2022 10/19 07:38
老師,你好,我找的一堆零售已付款的單子,還有一張這個發(fā)票客戶的未付單,可以嗎?

郭老師 

2022 10/19 08:15
你好沒有支付的可以。
