问题已解决
老師您好,別的公司給我們公司開的普通發(fā)票,發(fā)票丟了,是我們公司給丟的,如何做賬?如果能讓對方拍個照片,我們公司復印一下可以嗎?



你好,去稅務局報備發(fā)票丟失,然后問,銷售方要第一聯(lián)復印件做賬抵扣
如果是購買的貨物,借庫存商品貸銀行存款。
2022 11/14 08:41

84784983 

2022 11/14 08:44
老師是普通發(fā)票

郭老師 

2022 11/14 08:46
普通發(fā)票可以抵扣所得稅的。

84784983 

2022 11/14 08:47
我的意思普通發(fā)票丟了也是這么操作嗎?

郭老師 

2022 11/14 08:48
是的,也是這么做的。

84784983 

2022 11/14 09:14
老師再問個問題,如果本月有銷項600,進項500,進項余100,月末如何結(jié)轉(zhuǎn)稅金?

郭老師 

2022 11/14 09:17
借應交稅費、應交增值稅銷項600,
貸應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅100,
應交稅費、應交增值稅進項500,
借應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅,
貸應交稅費,未交增值稅100,
借應交稅費未交增值稅貸銀行存款

84784983 

2022 11/14 09:20
老師如果上個月沒有把進項放到未交增值稅呢?如果進項大于銷項呢?

郭老師 

2022 11/14 09:23
借應交稅費、應交增值稅銷項,
應交稅費、應交增值稅轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸,應交稅費、應交增值稅進項。

84784983 

2022 11/14 09:36
老師最后進項稅有余額,放在哪個科目。有點轉(zhuǎn)暈了。

郭老師 

2022 11/14 09:37
進項稅額怎么會有余額?哪里有余額?

郭老師 

2022 11/14 09:37
轉(zhuǎn)出未交增值稅在借方有余額表示留底啊,留著以后抵扣就是了。
