43. 【問(wèn)答題】 (6分) 某電視機(jī)廠2019年7月發(fā)生下列幾筆購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù): (1) 向某商場(chǎng)銷(xiāo)售彩色電視機(jī)120臺(tái),每臺(tái)售價(jià)2850元(不含稅),銷(xiāo)貨款已收到。 (2)購(gòu)入電子元器件,價(jià)款18萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票,注明的增值稅進(jìn)項(xiàng)稅額為23400元。 (3)為裝修該廠展銷(xiāo)廳,購(gòu)入建筑裝飾材料,支付價(jià)稅合計(jì)款113000元,取得增值稅專用發(fā)票注明的進(jìn)項(xiàng)杭額為13000元。 要求:計(jì)算電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅的稅額。 (6分)
問(wèn)題已解決
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問(wèn),隨時(shí)問(wèn)隨時(shí)答
速問(wèn)速答冉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師,上市公司全盤(pán)賬務(wù)核算及分析
你好,學(xué)員,具體哪里不清楚的
2022 12/05 13:42
84784973
2022 12/05 13:43
老師 我算不出來(lái)
冉老師
2022 12/05 13:45
電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅的稅額=120*2850*13%-23400-13000
84784973
2022 12/05 13:49
謝謝老師 我明白啦
冉老師
2022 12/05 13:50
不客氣,學(xué)員,祝你工作順利
閱讀 355
描述你的問(wèn)題,直接向老師提問(wèn)
相關(guān)問(wèn)答
查看更多- 某電視機(jī)廠今年5月發(fā)生下列幾筆購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù): (1)向某商場(chǎng)銷(xiāo)售彩電120臺(tái),每臺(tái)不含稅售價(jià)280元,銷(xiāo)貨款已收到。 (2)購(gòu)入電子元器件,價(jià)款18萬(wàn)元,取得增值稅專用發(fā)票上注明稅額30600元。 (3)為裝修該廠職工食堂,購(gòu)入建筑裝飾材料取得增值稅專用發(fā)票_上注明稅額17000元 該電視機(jī)廠當(dāng)月應(yīng)納增值稅稅額 1195
- 用 發(fā)票上注明的稅額為 1.5萬(wàn)元。 (2)購(gòu)進(jìn)免稅藥原料,取得的增值稅專用發(fā)票上注明的稅額為 48 萬(wàn)元:支付其運(yùn)輸費(fèi)取得的增值稅 533
- 某生產(chǎn)型企業(yè)為增值稅一般納稅人,2019年12月發(fā)生以下業(yè)務(wù): (1)銷(xiāo)售一批貨物給某商場(chǎng),取得不含稅銷(xiāo)售收入80萬(wàn)元; (2)折扣銷(xiāo)售甲產(chǎn)品給A商場(chǎng),在同一張?jiān)鲋刀悓S冒l(fā)票上注明銷(xiāo)售額70萬(wàn)元,折扣額8萬(wàn)元;(3)外購(gòu)原材料一批,取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款20萬(wàn)元; (4)向農(nóng)業(yè)生產(chǎn)者購(gòu)進(jìn)免稅農(nóng)產(chǎn)品一批,支付收購(gòu)款30萬(wàn)元,取得農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)憑證。要求計(jì)算:(1)該納稅人當(dāng)月增值稅銷(xiāo)項(xiàng)稅額; (2)該納稅人當(dāng)月可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額;(3)該納稅人當(dāng)月應(yīng)納增值稅額。 499
- 2-1-2、增值稅一般納稅人進(jìn)項(xiàng)稅額的計(jì)算(v1) 1.2019年6月發(fā)生以下業(yè)務(wù),某商場(chǎng)為增值稅一般納稅人,適用于13%的稅率,該企業(yè)取得專用發(fā)票均符合規(guī)定,并已認(rèn)證。要求:計(jì)算該商場(chǎng)6月的可以抵扣的增值稅的進(jìn)項(xiàng)稅額。 (1)當(dāng)月購(gòu)入服裝,取得增值稅專用發(fā)票注明的稅金為36萬(wàn)元。(2)購(gòu)進(jìn)設(shè)備一臺(tái),取得增值稅專用發(fā)票注明價(jià)款為10萬(wàn)元。(3)由于管理不善,上月購(gòu)入的賬面價(jià)值為5萬(wàn)元的衣服被盜。 2.根據(jù)2.1和2.2例題來(lái)計(jì)算該商場(chǎng)2019年6月份應(yīng)納的增值稅稅額。 656
- 某電視機(jī)廠為一般納稅人,2018年9月發(fā)生以下購(gòu)銷(xiāo)業(yè)務(wù):(按新稅率) (1)9月2日向甲商場(chǎng)銷(xiāo)售電視機(jī)500臺(tái),同類(lèi)產(chǎn)品不含稅售價(jià)每臺(tái)2105元,由于甲商場(chǎng)購(gòu)入較多,每臺(tái)給5%的折扣,每臺(tái)按不含稅售價(jià)2000元出售,折扣額在同一張發(fā)票上金額欄注明,貨款全部收訖。 (2)采取以舊換新方式,收購(gòu)舊電視機(jī),銷(xiāo)售新型號(hào)電視機(jī)10臺(tái),共收到貨款32250元,并注明已扣除舊電視機(jī)折價(jià)共計(jì)4000元。 (3)當(dāng)月提供技術(shù)服務(wù)收取服務(wù)費(fèi)金額共計(jì)17.67萬(wàn)元。 計(jì)算該電視機(jī)廠當(dāng)期可以抵扣的進(jìn)項(xiàng)稅額、當(dāng)期銷(xiāo)項(xiàng)稅額以及當(dāng)應(yīng)繳納的增值稅? 776
最新回答
查看更多- 我們公司有一個(gè)職工食堂專門(mén)供集團(tuán)各公司員工用餐,員工先充值后刷卡每餐3元。收到的餐費(fèi)我記其他應(yīng)收款,支出的食材水電工資沖減這個(gè)科目。差額由集團(tuán)公司承擔(dān)把錢(qián)打給我。現(xiàn)在有個(gè)問(wèn)題,食堂打算對(duì)外開(kāi)放,其他人正常過(guò)來(lái)用餐直接掃二維碼支付,價(jià)格是十幾元。這個(gè)新業(yè)務(wù)我不知道怎么記賬,如果收入記其他業(yè)務(wù)收入,那相對(duì)應(yīng)的成本水電工資食材,怎么辦呢?之前發(fā)生食材工資水電的時(shí)候都沖其他應(yīng)收款了,沒(méi)有記成本。成本我不知道怎么區(qū)分出來(lái)了 昨天
- 老師好,收到蔬菜的免稅發(fā)票,要做納稅調(diào)增嗎?怎們是小規(guī)模納稅人 昨天
- 老師好,我們是做礦山開(kāi)采的,礦山占用耕地,交了耕地占用稅幾百萬(wàn),要入成本嗎?老師好,怎么寫(xiě)分錄 昨天
- 在賣(mài)出使用過(guò)的轎車(chē)時(shí),需要如何確認(rèn)收入? 1個(gè)月前
- 會(huì)計(jì)師的薪酬水平還受到所在公司規(guī)模、行業(yè)類(lèi)型和職位級(jí)別等因素的影響。 1個(gè)月前
趕快點(diǎn)擊登錄
獲取專屬推薦內(nèi)容