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為員工買體檢卡費用 對公付款 怎么做分錄

84785022| 提問時間:2022 12/06 19:02
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易 老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務(wù)師,審計師
同學(xué)您好,、借:管理費用——福利費 貸:應(yīng)付職工薪酬——福利費 二、借:應(yīng)付職工薪酬——福利費 貸:庫存現(xiàn)金(或銀行存款、其他應(yīng)收款)
2022 12/06 19:02
84785022
2022 12/07 09:49
老師 我之前做的是 借管理費用 貸銀行存款 這樣對不對 還用修改嗎
易 老師
2022 12/07 09:59
你好, 是不可以的,要完整
84785022
2022 12/07 10:01
之前幾個月有過這樣的情況 因為提成核算出來都得20幾號,都是當(dāng)月末發(fā)提成 15號之前我都報完個稅了 下月報個稅再加上這部分
易 老師
2022 12/07 10:04
你好,可以的, 沒問題
84785022
2022 12/07 10:05
謝謝老師
84785022
2022 12/07 10:06
老師 如果還有研發(fā)部門的 管理部門的 還需要分開嗎 還是都借記管理費用
易 老師
2022 12/07 10:07
不客氣,有空給五星好評:,要分開好些
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