问题已解决

老師,你好!如果21的賬沒有做,現(xiàn)在想補(bǔ)做,是要和22年的賬合在一起做,還是分開做?

84785034| 提问时间:2023 01/01 14:51
温馨提示:如果以上题目与您遇到的情况不符,可直接提问,随时问随时答
速问速答
郭老師
金牌答疑老师
职称:初級會計師
你好是外賬的嗎 21年怎么申報的
2023 01/01 14:52
84785034
2023 01/01 14:54
是外賬,朋友的公司21年成立的沒做過賬,胡亂寫數(shù)申報的。
郭老師
2023 01/01 14:58
那不行你得做到2022年的
84785034
2023 01/01 15:05
老師,21年支付給別人的咨詢費也沒有收到發(fā)票,怎么做賬呢
郭老師
2023 01/01 15:06
借管理費用咨詢服務(wù) 貸銀行
84785034
2023 01/01 15:08
是不是所得稅年報申報時再調(diào)增
郭老師
2023 01/01 15:09
對的,是的,匯算清繳之前發(fā)票沒到的話就調(diào)增
84785034
2023 01/01 15:14
老師,22年1月份給股東分紅3萬怎么做分錄,需要交什么稅
郭老師
2023 01/01 15:16
借利潤分配應(yīng)付利潤貸應(yīng)付利潤 借應(yīng)付利潤 貸銀行(zhòng)n應(yīng)交稅費、個稅, 借利潤分配未分配利潤貸利潤分配應(yīng)付利潤
郭老師
2023 01/01 15:16
有限公司分紅給個人,需要交20%的個稅。
84785034
2023 01/01 15:42
老師,用銀行存款支付的采購費也沒有發(fā)票,怎么做賬呀
郭老師
2023 01/01 15:43
借庫存商品,貸銀行存款,沒有發(fā)票做這個正常結(jié)轉(zhuǎn)成本匯算清繳一樣調(diào)增。
84785034
2023 01/01 15:56
老師,請問每個月給員工發(fā)的工資都不固定,可能給張三1月份發(fā)了2萬,2月發(fā)3萬,3月發(fā)了5萬,但都申報了個稅,沒交社保,這樣做可以嗎?
郭老師
2023 01/01 16:00
你好,這得看你當(dāng)?shù)卣撸?dāng)?shù)赜袥]有強(qiáng)制繳納社保的政策?
84785034
2023 01/01 16:04
暫時沒有,可能是因為疫情的原因
郭老師
2023 01/01 16:05
沒有發(fā)票的,正常做就可以的,匯算清交之前發(fā)票到了就行。
84785034
2023 01/01 16:08
我看了下一年支付了36萬的工資,能正常進(jìn)費用嗎
郭老師
2023 01/01 16:10
你好,可以的,實際的業(yè)務(wù)為什么不可以
84785034
2023 01/01 16:14
老師,沒交社保也可以嗎
郭老師
2023 01/01 16:22
社保要求不嚴(yán)格的,可以的。
描述你的问题,直接向老师提问
0/400
    提交问题

    您有一张限时会员卡待领取

    00:09:59

    免费领取