問題已解決
如果11月份沒有做轉(zhuǎn)進(jìn)項和銷項,但是把增值稅交了,12月年底如果進(jìn)項大于銷項該如何做賬
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一樣就是按以下步驟
月末先計算
應(yīng)交增值稅=本月銷項稅-(本月進(jìn)項-本月進(jìn)項轉(zhuǎn)出)-加計抵減-上月留抵
如果應(yīng)交增值稅小于0,就不做任何分錄,大于0就是以下分錄
借:應(yīng)交稅費-增值稅-轉(zhuǎn)出未交增值稅
貸:應(yīng)交稅費-未交增值稅
下月交稅分錄
借:應(yīng)交稅費-未交增值稅
貸:銀行存款
2023 01/05 09:22
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2023 01/05 09:25
年底也不做任何分錄嗎?
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/05 09:26
是的,年底也不需要把科目結(jié)平的哈
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2023 01/05 09:26
就是增值稅小于0
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家權(quán)老師 ![](/wenda/_nuxt/img/reply2.28c7604.png)
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2023 01/05 09:31
小于0就不用結(jié)轉(zhuǎn)呀,循環(huán)我前邊給的作法就是
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