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我想請問一下,我進項稅轉(zhuǎn)出后,造成以前月份多抵減了進項稅加計抵減,怎么做賬務(wù)處理呢
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速問速答你可以在本月份的賬務(wù)處理中,將多抵減的進項稅加計抵減金額計入本月的費用,并在本月的稅金報表中進行抵減。
2023 01/09 10:27
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我想請問一下,我進項稅轉(zhuǎn)出后,造成以前月份多抵減了進項稅加計抵減,怎么做賬務(wù)處理呢
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