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老師,我們是銷方,7月開票錯專票了,這個月紅沖又重開了,我現(xiàn)在申報7月增值稅稅,需要對這一票做什么嗎?還是正常按系統(tǒng)金額申報

84785022| 提问时间:2023 01/12 21:58
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李老師2
金牌答疑老师
职称:中級會計師,初級會計師,CMA
在7月開出的專票錯誤后,應(yīng)該立即進行紅沖處理,紅沖完成后,該發(fā)票仍然有效,不影響對改發(fā)票的增值稅計算。申報增值稅時,應(yīng)按有效發(fā)票的系統(tǒng)金額申報,因此,你應(yīng)該按照7月重開的發(fā)票系統(tǒng)金額申報增值稅,而不是按原來錯誤開出的發(fā)票。 上述敘述中,紅沖是增值稅的一種稅收處理方式,用于彌補原發(fā)票錯誤的內(nèi)容,比如增減金額、增減字段等。紅沖后,原發(fā)票內(nèi)容作廢,而新紅沖發(fā)票內(nèi)容取代原發(fā)票內(nèi)容,以此完成進項稅或銷項稅的計算。有效發(fā)票系統(tǒng)金額即按照紅沖發(fā)票內(nèi)容計算出的有效發(fā)票金額,其它的情況均不作為有效金額,也就是說,申報稅收時,只能根據(jù)有效發(fā)票系統(tǒng)金額申報增值稅。
2023 01/12 22:06
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