問(wèn)題已解決

老師好,公司做賬軟件沒(méi)有“信用減值損失”科目,我可以借:壞賬準(zhǔn)備 貸:應(yīng)收 然后轉(zhuǎn)出借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:壞賬準(zhǔn)備嗎?

84785029| 提問(wèn)時(shí)間:2023 01/12 22:39
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立峰老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師
同學(xué)你好,你好,你是計(jì)提,還是實(shí)際發(fā)生了壞賬,是小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則還是企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則?
2023 01/12 22:41
84785029
2023 01/12 22:50
是確定收不回來(lái)的壞賬 ,我公司是一般納稅人 小微企業(yè)
立峰老師
2023 01/12 22:55
借營(yíng)業(yè)外支出? 貸應(yīng)收賬款
84785029
2023 01/12 23:12
謝謝老師 我可以把有些應(yīng)收賬款余額在貸方的科目(以前遺留問(wèn)題余額不平)轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入 這兩個(gè)做在同月互相沖減來(lái)防止當(dāng)月的利潤(rùn)金額和實(shí)際有很大的偏離嗎?
立峰老師
2023 01/12 23:15
同學(xué)你好,應(yīng)收賬款余額在貸方多是收入形成的。建議無(wú)法查明原因的,再結(jié)轉(zhuǎn)。
84785029
2023 01/12 23:31
嗯嗯 就是有些好幾年前留下的(可能沒(méi)有發(fā)票或者其他)后面也沒(méi)有合作往來(lái)了,請(qǐng)問(wèn)可以這樣做分錄嗎,還是保留在賬面上
立峰老師
2023 01/12 23:37
先留到賬上,查明原因后再處理
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